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国家卫生健康委能力建设和继续教育中心2024年部门预算
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
2024年部门预算
目录
第一部分 单位概况.............................................. 1
一、单位职责..................................................... 1
二、机构设置.............................................. 1
第二部分 2024年部门预算表.................................... 2
一、单位收支总表.................................................. 2
二、单位收入总表................................................ 3
三、单位支出总表......................................................... 4
四、财政拨款收支总表..................................... 5
五、一般公共预算支出表................................ 6
六、一般公共预算基本支出表............................... 7
七、政府性基金预算支出表........................................... 8
八、国有资本经营预算支出表....................................... 9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.......................... 10
第三部分 2024年部门预算情况说明......................... 11
一、关于单位收支总表的说明........................... 11
二、关于单位收入总表的说明..................................... 11
三、关于单位支出总表的说明..................................... 11
四、关于财政拨款收支总表的说明...................... 11
五、关于一般公共预算支出表的说明............ 11
六、其他重要事项情况说明........................ 12
第四部分 名词解释................................ 13
第五部分 附件....................................... 14
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心(以下简称“继续教育中心”)为国家卫生健康委直属事业单位,具体情况如下:
一、单位职责
(一)承担卫生健康系统继续教育组织、管理与实施相关工作, 具体承担卫生健康系统继续教育信息化建设和远程教育组织与管理相关工作。
(二)承担卫生健康系统队伍职业化建设相关工作,参与实施公立医院领导人员职业化培训,负责行业相关职业技能鉴定工作。
(三)承担卫生健康行业专业技术人员能力建设相关工作,开展卫生健康行业专业技术人员岗位培训标准等研究工作,并组织相关培训。
(四)开展国家健康医疗开放大学建设,承担卫生健康行业职业教育组织管理,指导行业职业院校开展产学研一体化工作。
(五)开展卫生健康行业专业技术人员能力建设和继续教育相关研究,提供相关政策咨询。
(六)参与卫生健康服务机构能力建设工作,实施能力评估社会化服务。
(七)开展卫生健康行业专业技术人员能力建设与继续教育、卫生健康系统队伍职业化建设领域的国际交流与合作。
(八)承办国家卫生健康委交办的其他事项。
二、机构设置
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心设办公室、资格认证处、继续教育处、专业能力处等机构。
单位公开表1
单位收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 610.00 | 一、卫生健康支出 | 6,647.78 |
二、政府性基金预算拨款收入 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||
四、事业收入 | 5,000.00 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 15.00 | ||
本年收入合计 | 5,625.00 | 本年支出合计 | 6,647.78 |
使用非财政拨款结余 | 结转下年 | 2,580.86 | |
上年结转 | 3,603.64 | ||
收 入 总 计 | 9,228.64 | 支 出 总 计 | 9,228.64 |
单位公开表2
单位收入总表
单位:万元
合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
9,228.64 | 3,603.64 | 610.00 | 5,000.00 | 15.00 | |||||||
单位公开表3
单位支出总表
单位:万元
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
210 | 卫生健康支出 | 6,647.78 | 5,986.00 | 661.78 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6,647.78 | 5,986.00 | 661.78 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,647.78 | 5,986.00 | 661.78 | |||
合 计 | 6,647.78 | 5,986.00 | 661.78 | ||||
单位公开表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 610.00 | 一、本年支出 | 610.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 610.00 | (一)卫生健康支出 | 610.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
收 入 总 计 | 610.00 | 支 出 总 计 | 610.00 |
单位公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
合 计 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | ||
单位公开表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | ||||
注:本单位2024年部门预算中没有使用财政拨款安排的基本支出。
单位公开表7
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本单位2024年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
单位公开表8
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本单位2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
单位公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:本单位2024年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。
一、关于单位收支总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支总预算9,228.64万元。
二、关于单位收入总表的说明
本单位2024年收入预算9,228.64万元,其中:一般公共预算拨款收入610万元,占6.61%;事业收入5,000万元,占54.18%;其他收入15万元,占0.16%;上年结转3,603.64万元,占39.05%。
三、关于单位支出总表的说明
本单位2024年支出预算6,647.78万元,其中:基本支出5,986万元,占90.05%;项目支出661.78万元,占9.95%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位2024年财政拨款收支总预算610万元,收入包括一般公共预算拨款收入610万元;支出包括卫生健康支出610万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2024年一般公共预算当年拨款610万元,比2023年执行数增加110万元,增长22%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了非急需非刚性支出,同时合理保障了继续教育中心平台运行支出等支出需求,体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类,2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级科目为2109999其他卫生健康支出,2024年预算数为610万元,比2023年执行数增加110万元,增长22%,主要原因是新增履职运行项目(继续医学教育信息化运行维护)项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
本单位2024年一般公共预算支出610万元,其中卫生健康支出610万元,占100%。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况。
2024年政府采购预算总额2,895.44万元,其中:政府采购货物预算25.01万元,政府采购服务预算2,870.43万元。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2023年8月31日,继续教育中心无车辆;无单位价值100万元及以上设备。
本单位2024年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元及以上设备0台(套)。
(三)预算绩效管理情况。
2024年对继续教育中心项目支出全面实施预算绩效管理,涉及一般公共预算拨款610万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位开展考试评价、提供考试技术服务取得的收入等。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向经费等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
履职运行项目(房屋综合服务及租赁费、培训统筹远程办 相关职能)绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 履职运行项目(房屋综合服务及租赁费、培训统筹远程办相关职能) | |||||
主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 461.78 | 执行率 分值(10) | |||
其中:财政拨款 | 410 | |||||
上年结转 | 0 | |||||
其他资金 | 51.78 | |||||
年 度 总 体 目 标 | 该项目将围绕做好中心履职运行工作为基础, 以卫生健康能力建设为抓手,总体目标包括:一是将办公用房综合服务费及量子芯座大厦业务用房租赁费用列入预算,通过补充基本业务用房来解 决业务工作开展办公面积不足的问题。二是通过申请租赁费和办公用房综合服务费用,确保中心能正常运转并顺利开展工作,为中心履行工作职能、有效服务全委中心工作和重点任务提供坚实的保障。三是也提高中心员工的工作效率和工作满意度。四是以“强基层”为重点,建立以需求为导向,以卫生健康能力建设为抓手,通过建立国家层面统一、规范、权威的继续医学教育体系,搭建以基层为重点的信息化平台和数据库,以供给侧改革为突破口,实现对全国继续医学教育的统筹管理,促进基层医疗卫生服务能力的显著提升,不断满足人民群众对优质、高效、便捷的医疗卫生和健康服务的需求,助力分级诊疗的落实,为健康中国建设提供人才保障和智力支撑。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) | |
产出指标
| 数量指标 | 房屋租赁面积 | ≥1278.72平方米 | 10 | ||
培训天数 | ≥1天 | 10 | ||||
完成课题 (调研) 报告数量 | ≥2篇 | 10 | ||||
宣传品制作数量 | ≥50个 | 10 | ||||
时效指标 | 预算执行序时进度 | ≥100% | 5 | |||
时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥100% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生知识知晓率 | ≥95% | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 5 | ||
培训人员满意率 | ≥98% | 5 | ||||
履职运行项目(继续医学教育信息化运行维护) 绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 履职运行项目(继续医学教育信息化运行维护) | |||||
主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200 | 执行率 分值(10) | |||
其中:财政拨款 | 200 | |||||
上年结转 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年 度 总 体 目 标 | 本项目的实施对促进基层医疗卫生服务能力的显著提升,具体如下:一、预期产出:输出项目学员学习进度信息;承载分层分级分类的培训,依托中国继续医学教育网,开展线上理论培训;开发建立课程资源库,呼应人民群众对优质、高效、便捷的医疗卫生和健康服务的需求,录制原创健康课程。二、预期效益:(一)经济效益:先进的数字化手段,稳定容纳学员在线学习,有效解决教育培训时间和空间全覆盖问题;通过线上培训,最大限度减少学员培训成本,更加有效提高基层医疗卫生服务能力,保持社会经济快速发展;通过一系列的教育培训模式创新,推动远程继续医学教育资源开放共享,基本形成医学教育“知识付费”新业态。(二)社会效益:平台坚持开放融合、共建共享的原则,实施一系列卓有成效的品牌项目,为全国1300多万卫生专业技术人员提供标准化、精准化、公益化的终身继续医学教育服务。为全系统搭建起一个优质教学资源的的展示与汇聚的平台,实现社会各大继续医学教育机构与平台入驻展示,实现各类优质教学资源充分共享。三、服务对象满意度:服务对象满意度≥90%以上。建立一个国家级的继续医学教育平台,本着开放融合、共建共享的原则,促进资源汇聚共享,让广大的基层医生可以享受到丰富且优质的教学资源,推动开放、公平、有序的医学教育生态形成。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) | |
产出指标 | 数量指标 | 新增、升级维护软(硬)件数量 | ≥4台/套 | 5 | ||
宣传稿件发布数量 | ≥2个 | 5 | ||||
培训课件(材料)开发数量 | ≥200节 | 10 | ||||
培训人次 | ≥100万人次 | 5 | ||||
维护信息系统个数 | ≥3个 | 10 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 5 | |||
系统故障率 | ≤1% | 5 | ||||
时效指标 | 预算执行序时进度 | ≥98% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生知识知晓率 | ≥90% | 10 | ||
项目服务人次 | ≥565万人次 | 20 | ||||
满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | 5 | ||
培训人员满意率 | ≥95% | 5 | ||||