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国家卫生健康委能力建设和继续教育中心2025年部门预算
国家卫生健康委能力建设
和继续教育中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 单位概况..................................................... 1
一、单位职责...................................................... 1
二、机构设置...................................................... 1
第二部分 2025年部门预算表............................................. 3
一、单位收支总表.................................................. 3
二、单位收入总表 ..................................................4
三、单位支出总表.................................................. 5
四、财政拨款收支总表.............................................. 6
五、一般公共预算支出表............................................ 7
六、一般公共预算基本支出表........................................ 8
七、政府性基金预算支出表.......................................... 9
八、国有资本经营预算支出表....................................... 10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.................................. 11
第三部分 2025年部门预算情况说明....................................... 12
一、关于单位收支总表的说明........................................ 12
二、关于单位收入总表的说明........................................ 12
三、关于单位支出总表的说明........................................ 12
四、关于财政拨款收支总表的说明.................................... 12
五、关于一般公共预算支出表的说明.................................. 12
六、其他重要事项情况说明.......................................... 13
第四部分 名词解释..................................................... 14
第五部分 附件......................................................... 16
一、单位职责
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心为国家卫生健康委员会所属二级预算单位。
(一)主要负责承担卫生健康系统继续教育信息化建设和远程教育组织与管理相关工作。
(二)队伍职业化建设相关工作参与实施公立医院领导人员职业化培训,负责行业相关职业技能鉴定工作。
(三)专业技术人员能力建设相关工作,开展卫生健康行业专业技术人员岗位培训标准等研究工作,并组织相关培训。
(四)开展国家健康医疗开放大学建设,承担卫生健康行业职业教育组织,指导行业职业院校开展产学研一体化工作。
(五)开展卫生健康行业专业技术人员能力建设和继续教育相关研究,提供相关政策咨询。
(六)参与卫生健康服务机构能力建设工作,实施能力评估社会化服务。
(七)开展卫生健康行业专业技术人员能力建设和继续教育、卫生健康系统队伍职业化建设领域的国际交流与合作。
(八)承办国家卫生健康委交办的其他事项。
二、机构设置
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心内设办公室、资格认证处、继续教育处和专业能力处4个内设机构。
单位公开表1
单位收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 610.00 | 一、社会保障和就业支出 | 171.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 10,610.00 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 158.00 | |
四、事业收入 | 12,000.00 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 15.00 | ||
本年收入合计 | 12,625.00 | 本年支出合计 | 10,939.00 |
使用非财政拨款结余 | 结转下年 | 8,025.04 | |
上年结转 | 6,339.04 | ||
收 入 总 计 | 18,964.04 | 支 出 总 计 | 18,964.04 |
单位公开表2
单位收入总表
单位:万元
合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
18,964.04 | 6,339.04 | 610.00 | 12,000.00 | 15.00 | |||||||
单位公开表3
单位支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 事业单位 | 对附属单位 |
208 | 社会保障和就业支出 | 171.00 | 171.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.00 | 171.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.00 | 119.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.00 | 51.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10,610.00 | 2,061.36 | 8,548.64 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 10,610.00 | 2,061.36 | 8,548.64 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,610.00 | 2,061.36 | 8,548.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 158.00 | 158.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 158.00 | 158.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 60.00 | 60.00 | ||||
合 计 | 10,939.00 | 2,390.36 | 8,548.64 | ||||
单位公开表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 610.00 | 一、本年支出 | 610.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 610.00 | (一)卫生健康支出 | 610.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 610.00 | 支 出 总 计 | 610.00 |
单位公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后 预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 610.00 | 610.00 | ||
合 计 | 610.00 | 610.00 | |||
单位公开表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | ||||
注:本单位2025年部门预算中没有使用财政拨款安排的基本支出。
单位公开表7
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2025年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本单位2025年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
单位公开表8
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2025年国有资本经营预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本单位2025年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
单位公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
注:本单位2025年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。
一、关于单位收支总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2025年收支总预算18,964.04万元。
二、关于单位收入总表的说明
本单位2025年收入预算18,964.04万元,其中:一般公共预算拨款收入610万元,占3.22%;事业收入12,000万元,占63.28%;其他收入15万元,占0.08%;上年结转6,339.04万元,占33.42%。
三、关于单位支出总表的说明
本单位2025年支出预算10,939.00万元,其中:基本支出2,390.36万元,占21.85%;项目支出8,548.64万元,占78.15%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位2025年财政拨款收支总预算610万元,收入为一般公共预算拨款收入610万元;支出包括卫生健康支出610万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2025年一般公共预算当年拨款610万元,比2024年执行数增加110万元,增加22%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了非急需非刚性支出,同时合理保障了继续医学教育信息化运行维护等支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
本单位2025年一般公共预算支出610万元,其中卫生健康支出610万元,占100%。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况。
2025年政府采购预算总额5,475.09万元,其中:政府采购货物预算102.01万元,政府采购服务预算5,373.08万元。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2024年8月31日,继续教育中心无车辆;无单位价值100万元及以上设备。
本单位2025年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元及以上设备0台(套)。
(三)预算绩效管理情况。
2025年对继续教育中心项目支出全面实施预算绩效管理,涉及一般公共预算拨款610万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指单位开支的离退休经费。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指单位用于其他卫生健康方面的支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指单位按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 履职运行项目(房屋综合服务及租赁费、培训统筹远程办相关职能) | ||||||
主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 494.25 | 执行率 | ||||
其中:财政拨款 | 410.00 | ||||||
上年结转 | - | ||||||
其他资金 | 84.25 | ||||||
年 | 该项目将围绕做好中心履职运行工作为基础, 以卫生健康能力建设为抓手,总体目标包括: | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本 | ≤494.25万元 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | ≥1278.72平方米 | 5 | |||
开展专项调查/监测/督导/宣传活动数量 | ≥4次 | 10 | |||||
完成课题 (调研) 报告数量 | ≥4篇 | 10 | |||||
租赁使用及时率 | 100% | 5 | |||||
质量指标 | 督导检查覆盖情况 | ≥4个 | 5 | ||||
时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥100% | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善科研条件 | 得到改善 | 20 | |||
满意度 | 服务对象 | 职工满意度 | ≥98% | 5 | |||
被监督/监测/调查机构满意度 | ≥98% | 5 | |||||
项目绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 继续医学教育信息化运行维护 | |||||
主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 200.00 | 执行率 | |||
其中:财政拨款 | 200.00 | |||||
上年结转 | - | |||||
其他资金 | - | |||||
年 | 该项目主要围绕继续医学教育信息化平台建设发展为重点,以中央转移支付项目、专项项目、县域项目为抓手,目标包括:一是推进平台资源集中展示功能与管理功能建设,二是丰富平台资源存量,与互联网优质平台合作,将平台内容形式多元化,尤其是扩充手术示教类视频。三是提升平台知名度,完成新增学员目标;四是进一步加强信息平台的安全稳定,完成年度信息系统运维服务;四是依托平台存量用户,将互联网教育行业优质平台优质资源进行聚集,形成集聚效应后实现平台部分优质、精品教学资源的知识付费。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本 | ≤110万元 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 推进全国继续医学教育公共服务平台开发建设 | ≥1个 | 5 | ||
完成E讲堂上线栏目 | ≥4个 | 5 | ||||
新增、升级改造信息系统数量 | ≥3个 | 5 | ||||
新增现场手术示教类视频,丰富平台内容形式 | ≥200节 | 5 | ||||
宣传稿件发布数量 | ≥2次 | 5 | ||||
培训人次 | ≥100万人次 | 5 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 2 | |||
系统故障率 | ≤1% | 3 | ||||
时效指标 | 预算执行序时进度 | ≥98% | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目服务人次 | ≥565万人次 | 10 | ||
公共卫生政策知晓率 | ≥90% | 10 | ||||
满意度 | 服务对象 | 培训人员满意率 | ≥95% | 5 | ||
服务对象满意度 | ≥90% | 5 | ||||